Mit diesem Buch erhalten Sie das Handwerkszeug um die richtigen Verrechnungspreismethoden zu
finden und die Sichtweise der Betriebsprüfung zu verstehen. Ein 18-köpfiges Autorenteam aus
sehr erfahrenen Steuer- und Controlling-Experten erklärt wie Sie die unterschiedlichen
konzerninternen Transaktionen "tax compliant" verrechnen dabei Konflikte zwischen steuerlichen
und wirtschaftlichen Optimierungszielen erkennen sowie Lösungen entwickeln können. Zudem
erfahren Sie worauf es bei der Dokumentation und bei der Verteidigung der Verrechnungspreise
ankommt. So vermeidet Ihr Unternehmen Compliance-Verstöße und Cash-Flow-Nachteile aufgrund von
Steuernachzahlungen sowie Doppelbesteuerungen. Inhalte: Umfangreiche
praxisrelevante Grundlagen aus steuerlicher Sicht Konzepte zur internen Leistungsverrechnung
(ILV) Erfolgreiches end-to-end-Verrechnungspreismanagement inkl. Automatisierungslösungen
Komplette Überarbeitung mit Rechtsstand Dezember 2022 unter Berücksichtigung der
Funktionsverlagerungsverordnung 2022 Verwaltungsgrundsätze 2022 Verwaltungsgrundsätze
Verrechnungs-preise 2021 ATAD Umsetzungsgesetz AbzStEntModG DAC 7 OECD Richtlinien 2022
OECD Pillar 1 und 2 EU Public CbCR Starke Überarbeitung der Kapitel "VP Umsatzsteuer und
Zoll" (inkl. Hamamatsu Case) "Streitbeilegung" (inkl. neuer Statistiken zu MAP- und
APA-Verfahren) "Lösungsansätze zur Harmonisierung der VP" (inkl. Entscheidungsbaum)
Umfangreiche Praxisberichte aus der Industrie